繼2020年1月審計風控部牽頭并圓滿完成各子公司2019年度目標責任狀經濟指標審計,助力公司在春節(jié)前公正客觀地完成目標考核以來,受新冠肺炎疫情影響,公司報表年審等各項審計工作有所推遲。復工以來,審計風控部緊鑼密鼓推進審計工作,爭取把失去的時間搶回來,將滯后的工作補回來。目前牽頭組織兩場審計工作,其中國資辦組織的國有企業(yè)審計業(yè)務于3月2日進場,已完成主要指標的審計工作;集團2019年度內審工作于3月26日進場,歷時一個月,目前已完成集團及子公司的大部分憑證、合同、招標資料核查工作。此次年報審計時間緊、任務重,且兩項審計交叉進行,審計風控部克服人員不足等困難,積極配合審計工作組,及時協(xié)調審計需要的各種賬表、制度規(guī)范、內控管理等審計資料,并及時復核審計意見,溝通交流存在問題,提供支撐依據(jù),以確保審計工作的有序順利進行。接下來,審計工作組將盡快完成現(xiàn)場核查工作,進一步補充資料,與相關公司溝通反饋,以圓滿完成2019年報審計工作,盡快推進2020年一季度內審工作。
2020年,經發(fā)集團將充分發(fā)揮審計的職能作用,堅持依法審計、全面覆蓋,堅持以問題風險為導向、以成果運用為抓手、以提升效能為目標,著力關注企業(yè)經營管理過程中的風險點、出血點,重點抓好審計發(fā)現(xiàn)問題整改落實,充分發(fā)揮內部審計在集團公司發(fā)展中的服務和保障作用,助力集團公司發(fā)展戰(zhàn)略和改革目標順利實現(xiàn)。
(審計風控部 張涵寧)