5月31日上午,在經(jīng)發(fā)集團1106會議室,北京中天恒會計師事務所所長趙志新及其他審計組成員、審計風控部相關(guān)人員溝通交流2022年度內(nèi)部審計工作進展情況。
根據(jù)集團公司2023年度審計計劃安排,北京中天恒會計師事務所作為內(nèi)審事務所派出審計組,于5月22日進駐經(jīng)發(fā)集團,開展2022年度內(nèi)部審計工作,截至5月30日已完成集團公司、景程檢測、國資公司的現(xiàn)場審計工作。首先,審計組反饋了本次審計的進展情況。附后,雙方就發(fā)現(xiàn)的問題進行了討論,交換相互意見。最后,審計風控部副主任陳陶濤同志重申本次審計工作要點:一是梳理各市場化子公司主要風險點,查找風險漏洞,促進集團公司建立健全內(nèi)部風險管理機制;二是對于發(fā)現(xiàn)的問題,從公司可持續(xù)發(fā)展的角度提供可行性意見建議;三是對各單位經(jīng)營管理及業(yè)務行為進行合規(guī)性檢查,確保集團公司經(jīng)營事項合法合規(guī)。
截至目前,現(xiàn)場審計工作仍在如期進行。
(審計風控部 高雪強)