為加強審計成果運用,促進(jìn)審計整改工作,集團(tuán)公司于6月3日下午在1201會議室召開審計整改推進(jìn)會,集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)尚總、桂總、趙總、伍總,審計事務(wù)所于所長、孫經(jīng)理及審計風(fēng)控部、財務(wù)部、新區(qū)地產(chǎn)、康嘉實業(yè)有關(guān)同志參加。
會上,胡永勝首先匯報了2020年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計的總體情況。接著針對難以整改的7個事項,由審計風(fēng)控部陳陶濤一一提出,各責(zé)任部門進(jìn)行相關(guān)情況的解釋,分管領(lǐng)導(dǎo)提出具體整改要求。各部門、各子公司紛紛表示會后將嚴(yán)格落實相關(guān)要求,盡快整改到位。
最后,尚總要求:(1)集團(tuán)上下要充分認(rèn)識到審計整改的重要性和必要性,將落實審計整改與推動改革創(chuàng)新、完善內(nèi)部控制相結(jié)合;(2)各部門、各子公司要制定整改方案,列明整改任務(wù)和整改措施,明確時間安排,及時進(jìn)行整改;(3)審計風(fēng)控部要做好審計整改的督促工作。
(審計風(fēng)控部 陳陶濤)